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南昌市非公有制企业维权服务中心 2021年度决算
所属分类: 通知公告
2022-09-16
南昌市非公有制企业维权服务中心
2021年度决算
目 录
第一部分 南昌市非公有制企业维权服务中心概况
一、单位主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市非公有制企业维权服务中心概况
一、单位主要职能
南昌市非公有制企业维权服务中心的主要职能:
为全市非公有制企业和非公有制经济人士提供维权、法律法规咨询等服务;承担全市非公有制企业和非公有制经济人士举报投诉的受理、办理工作,协调、督促解决有关问题。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构,分别是办公室、发展服务部、业务受理部、协调督办部。
本单位2021年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表










第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计72.42万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2020年增加0.00万元,增长0.0%;本年收入合计72.42万元,较2020年增加72.42万元,增长100.0%,主要原因是:本单位是由2021年单位改革后新成立的单位。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入42.42万元,占58.57%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入30.00万元,占41.43%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计72.42万元,其中本年支出合计 72.42万元,较2020年增加72.42万元,增长100.0%,主要原因是:本单位是由2021年单位改革后新成立的单位;年末结转和结余0.00万元,较2020年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是:年底财政收回了单位结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出72.42万元,占100.0%;项目支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0.00万元,占0.0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为0.00万元,决算数为42.42万元,完成年初预算的100.0%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,决算数为42.42万元,完成年初预算的100.0%,主要原因是:本单位是由2021年单位改革后新成立的单位。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.42万元,其中:
(一)工资福利支出42.42万元,较2020年增加42.42万元,增长100.0%,主要原因是:本单位是由2021年单位改革后新成立的单位,故人员经费增加。
(二)商品和服务支出0.00万元,较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%。
(四)资本性支出0.00万元,较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.0%,决算数较2020年增加0.00万元,增长0.0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.0 %,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是2021年单位改革后新成立的单位,没有年初预算数。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.00万元,决算数为 0.00万元,完成预算的0.0%,决算数较2020年增加0.00万元,增长0.0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是2021年单位改革后新成立的单位,没有年初预算数。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,其中公务用车购置年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.0%,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是2021年单位改革后新成立的单位,没有年初预算数;公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.0%,决算数较2020年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.0%,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位是2021年单位改革后新成立的单位,没有年初预算数。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占项目支出总额的0.0%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位是2021年单位改革后新成立的单位,本单位2021年没有项目经费,故未能将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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